Budżet Gminy Pruchnik na 2006 rok
UCHWAŁA Nr 232/XXXII/2006 |
Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :
budżetu Gminy Pruchnik na 2006 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” i pkt. 10 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) i art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik
UCHWALA CO NASTEPUJE :
§ 1.
-
Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w wysokości: 18.358.564
zgodnie z załącznikiem Nr 1. -
Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości: 18.041.564
zgodnie z załącznikiem Nr 2. -
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na
kwotę: 317.000
z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich -
Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości: 317.000
-
Rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2.
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.381.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3.
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.000 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35.000 zł.
§ 4.
Ustala się:
- wydatki majątkowe budżetu w wysokości 2.510.283 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8
- wydatki na programy i projekty ze środków publicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (ERDF) i Sektorowego Programu Operacyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 5.
-
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielonych:
dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: 200.000
w tym:
- Biblioteki: 100.000
- Ośrodek Kultury: 100.000 -
Ustala się dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
-
Ustala się dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pruchniku na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury.
§ 6.
Tworzy się:
-
rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości: 140.000
-
rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości: 110.000
§ 7.
Ustala się przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000 zł i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8.
Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w celu dofinansowania doskonalenia i dokształcenia zawodowego w kwocie 34.731 zł w tym:
- dział 801 – oświata i wychowanie: 34.506 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza: 225 zł
§ 9.
Ustala się dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w kwocie 23.000 zł na zakup sprzętu typu samochód specjalny – podnośnik dla PSP w Jarosławiu.
§ 10.
Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do:
- dokumentacja przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
- lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- zaciągnięcia zobowiązań do sumy 500.000 zł w roku budżetowym
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne, w latach i kwotach jak załącznik nr 8.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
DOCHODY
Dział
Nazwa
Kwota
020
Leśnictwo
1.000
-
sprzedaż drewna
1.000
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
712.979
-
-
-
pieniężne darowizny mieszkańców na budowę wodociągu
-
opłaty za wodę z wodociągu gminnego
-
środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
150.000
180.000
382.979
700
Gospodarka mieszkaniowa
72.250
-
-
wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych
-
wpływy z dzierżawy budynków komunalnych
-
najem budynków mieszkalnych
-
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
-
dzierżawa za obwody łowickie
5.450
40.000
20.000
4.800
2.000
710
Działalność usługowa
6.000
-
-
opłata grobowa
6.000
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.600
-
-
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
1.600
750
Administracja publiczna
86.511
-
-
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
-
wpływy z różnych dochodów
-
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
61.491
24.320
700
756
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2.941.520
-
-
podatek dochodowy od osób fizycznych
-
podatek dochodowy do osób prawnych
-
podatek rolny
-
podatek leśny
-
podatek od nieruchomości
-
wpływy z karty podatkowej
-
podatek od spadków i darowizn
-
podatek od posiadania psów
-
opłata skarbowa
-
opłata eksploatacyjna
-
podatek od czynności cywilnoprawnych
-
podatek od środków transportowych
-
opłata targowa
-
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
-
odsetki
-
opłata administracyjna
900.000
70.000
490.147
17.036
1.005.237
2.000
5.000
100
2.000
300.000
25.000
39.000
3.000
70.000
10.000
3.000
758
Różne rozliczenia
9.226.804
-
-
subwencja ogólna w części wyrównawczej
-
subwencja ogólna w części oświatowej
-
subwencja ogólna równoważąca
2.763.726
6.173.054
290.024
801
Oświata i wychowanie
58.200
-
-
wpływy z czynszów
-
wynajem sal sportowych
-
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
-
wpływy za korzystanie z przedszkola
10.000
2.000
3.000
43.200
852
Pomoc społeczna
4.601.700
-
-
wpływy za usługi opiekuńcze
-
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
-
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
1.000
4.318.600
282.100
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
110.000
-
-
wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu
110.000
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90.000
-
-
pieniężne darowizny na budowę kanalizacji (zobowiązania z lat ubiegłych)
-
opłaty za ścieki
10.000
80.000
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
450.000
-
-
środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
450.000
Razem
18.358.564
Dział |
Nazwa |
Kwota |
020 |
Leśnictwo |
1.000 |
|
|
1.000 |
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
712.979 |
- - |
|
150.000 180.000
382.979 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
72.250 |
- |
|
5.450
40.000 20.000 4.800 2.000 |
710 |
Działalność usługowa |
6.000 |
- |
|
6.000 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.600 |
- |
|
1.600 |
750 |
Administracja publiczna |
86.511 |
- |
|
61.491 24.320
700 |
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2.941.520 |
- |
|
900.000 70.000 490.147 17.036 1.005.237 2.000 5.000 100 2.000 300.000 25.000 39.000 3.000 70.000 10.000 3.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
9.226.804 |
- |
|
2.763.726 6.173.054 290.024 |
801 |
Oświata i wychowanie |
58.200 |
- |
|
10.000 2.000 3.000 43.200 |
852 |
Pomoc społeczna |
4.601.700 |
- |
|
1.000
4.318.600
282.100 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
110.000 |
- |
|
110.000 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
90.000 |
- |
|
10.000 80.000 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
450.000 |
- |
|
450.000 |
Razem |
18.358.564 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
Kwota
010
-
Rolnictwo i łowiectwo
11.503
-
01030
Izby Rolnicze
a) wydatki bieżące
9.803
9.803
-
01095
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1.700
1.700
020
-
Leśnictwo
8.443
-
02001
Gospodarka Leśna
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.443
8.443
5.000
400
-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1.266.979
-
40002
Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
1.266.978
240.000
140.000
1.026.979
600
-
Transport i łączność
809.652
-
60016
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
809.652
394.652
10.000
415.000
700
-
Gospodarka mieszkaniowa
190.000
-
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
190.000
70.000
10.000
120.000
710
-
Działalność usługowa
65.400
-
71035
Cmentarze
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
55.400
55.400
10.400
-
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
10.000
10.000
10.000
750
-
Administracja publiczna
2. 161.045
--
75011
Urzędy Wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
61.491
61.491
59.292
-
75022
Rady Gmin
a) wydatki bieżące
62.656
62.656
-
75023
Urzędy Gmin
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
2.023.898
1.973.898
1.757.758
50.000
-
75095
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
4.000
4.000
-
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
9.000
9.000
751
-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.600
-
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
1.600
1.600
754
-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
273.000
-
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacja
b) wydatki majątkowe
273.000
173.000
30.000
23.000
100.000
801
-
Oświata i wychowanie
6.528.056
-
80101
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.796.149
3.796.149
3.024.649
-
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
262.125
262.125
226.330
-
80104
Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
340.603
340.603
269.482
-
80110
Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
1.906.960
1.896.960
1.529.368
10.000
-
80113
Dowóz dzieci
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
160.000
160.000
32.000
25.000
-
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
34.506
34.506
6.901
-
80195
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
27.713
27.713
756
-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
70.000
-
75647
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych
a) wydatki bieżące
w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
70.000
70.000
50.000
757
-
Obsługa długu publicznego
80.000
-
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
w tym:
obsługa papierów wartościowych i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
80.000
80.000
80.000
758
-
Różne rozliczenia
250.000
-
75818
Rezerwy ogólne celowe
a) wydatki bieżące
250.000
250.000
851
-
Ochrona zdrowia
70.000
-
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
35.000
35.000
-
85153
Zwalczani narkomanii
a) wydatki bieżące
35.000
35.000
852
-
Pomoc społeczna
4.775.638
-
85203
Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
287.800
259.800
128.352
28.000
-
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.912.000
3.912.000
85.673
-
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a) wydatki bieżące
14.000
14.000
-
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
a) wydatki bieżące
308.200
308.200
-
85215
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
14.000
14.000
-
85219
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
170.000
170.000
111.900
-
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
20.938
20.938
19.138
-
85295
Pozostałą działalność
a) wydatki bieżące
48.700
48.700
854
-
Edukacyjna opieka wychowawcza
244.944
-
85401
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
239.719
239.719
117.189
-
85446
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
a) wydatki bieżące
225
225
-
85415
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
5.000
5.000
900
-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
235.000
-
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
100.000
50.000
50.000
-
90003
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
5.000
5.000
-
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
130.000
110.000
20.000
921
-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
915.304
-
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
15.000
15.000
10.000
-
92109
Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
100.000
100.000
100.000
-
92116
Biblioteki
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacja
100.000
100.000
100.000
-
92120
Ochrona i konserwacja zabytków
a) wydatki majątkowe
b) wydatki bieżące
w tym:
dotacja
700.304
690.304
10.000
10.000
926
-
Kultura fizyczna i sport
85.000
-
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85.000
85.000
60.000
5.000
Razem
18.041.564
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Kwota |
010 |
- |
Rolnictwo i łowiectwo |
11.503 |
- |
01030 |
Izby Rolnicze a) wydatki bieżące |
9.803 9.803 |
- |
01095 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
1.700 1.700 |
020 |
- |
Leśnictwo |
8.443 |
- |
02001 |
Gospodarka Leśna a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
8.443 8.443
5.000 |
400 |
- |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
1.266.979 |
- |
40002 |
Dostarczanie wody a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe |
1.266.978 240.000
140.000 1.026.979 |
600 |
- |
Transport i łączność |
809.652 |
- |
60016 |
Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe |
809.652 394.652
10.000 415.000 |
700 |
- |
Gospodarka mieszkaniowa |
190.000 |
- |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe |
190.000 70.000
10.000 120.000 |
710 |
- |
Działalność usługowa |
65.400 |
- |
71035 |
Cmentarze a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
55.400 55.400
10.400 |
- |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
10.000 10.000
10.000 |
750 |
- |
Administracja publiczna |
2. 161.045 |
-- |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
61.491 61.491
59.292 |
- |
75022 |
Rady Gmin a) wydatki bieżące |
62.656 62.656 |
- |
75023 |
Urzędy Gmin a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe |
2.023.898 1.973.898
1.757.758 50.000 |
- |
75095 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
4.000 4.000 |
- |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące |
9.000 9.000 |
751 |
- |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.600 |
- |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące |
1.600
1.600 |
754 |
- |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
273.000 |
- |
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja b) wydatki majątkowe |
273.000 173.000
30.000 23.000 100.000 |
801 |
- |
Oświata i wychowanie |
6.528.056 |
- |
80101 |
Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
3.796.149 3.796.149
3.024.649 |
- |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
262.125 262.125
226.330 |
- |
80104 |
Przedszkola a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
340.603 340.603
269.482 |
- |
80110 |
Gimnazja a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe |
1.906.960 1.896.960
1.529.368 10.000 |
- |
80113 |
Dowóz dzieci a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje |
160.000 160.000
32.000 25.000 |
- |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
34.506 34.506
6.901 |
- |
80195 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
27.713 27.713 |
756 |
- |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
70.000 |
- |
75647 |
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
70.000
70.000
50.000 |
757 |
- |
Obsługa długu publicznego |
80.000 |
- |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące obsługa papierów wartościowych i pożyczek |
80.000
80.000
80.000 |
758 |
- |
Różne rozliczenia |
250.000 |
- |
75818 |
Rezerwy ogólne celowe a) wydatki bieżące |
250.000 250.000 |
851 |
- |
Ochrona zdrowia |
70.000 |
- |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące |
35.000 35.000 |
- |
85153 |
Zwalczani narkomanii a) wydatki bieżące |
35.000 35.000 |
852 |
- |
Pomoc społeczna |
4.775.638 |
- |
85203 |
Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe |
287.800 259.800
128.352 28.000 |
- |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
3.912.000
3.912.000
85.673 |
- |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące |
14.000 14.000 |
- |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki a) wydatki bieżące |
308.200 308.200 |
- |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące |
14.000 14.000 |
- |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
170.000 170.000
111.900 |
- |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
20.938
20.938
19.138 |
- |
85295 |
Pozostałą działalność a) wydatki bieżące |
48.700 48.700 |
854 |
- |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
244.944 |
- |
85401 |
Świetlice szkolne a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
239.719 239.719
117.189 |
- |
85446 |
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli a) wydatki bieżące |
225 225 |
- |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące |
5.000 5.000 |
900 |
- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
235.000 |
- |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
100.000 50.000 50.000 |
- |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące |
5.000 5.000 |
- |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
130.000 110.000 20.000 |
921 |
- |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
915.304 |
- |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
15.000 15.000
10.000 |
- |
92109 |
Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące dotacje |
100.000 100.000
100.000 |
- |
92116 |
Biblioteki a) wydatki bieżące dotacja |
100.000 100.000
100.000 |
- |
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków a) wydatki majątkowe b) wydatki bieżące dotacja |
700.304 690.304 10.000
10.000 |
926 |
- |
Kultura fizyczna i sport |
85.000 |
- |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
85.000 85.000
60.000 5.000 |
Razem |
18.041.564 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań.
DOCHODY
Dział
Wyszczególnienie
Kwota
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.600
-
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców
1.600
750
Administracja publiczna
61.491
-
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów wykonujących w/w zadania
61.491
852
Pomoc społeczna
4.318.600
-
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia
-
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych
-
dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
-
dotacja celowa z budżetu państwa ba zasiłki i pomoc w naturze
259.800
3.912.000
14.000
132.800
Razem
4.381.691
Dział
Wyszczególnienie
Kwota
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.600
-
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców
1.600
750
Administracja publiczna
61.491
-
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów wykonujących w/w zadania
61.491
852
Pomoc społeczna
4.318.600
-
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia
-
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych
-
dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
-
dotacja celowa z budżetu państwa ba zasiłki i pomoc w naturze
259.800
3.912.000
14.000
132.800
Razem
4.381.691
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
Kwota
751
-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1.600
-
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
1.600
1.600
750
-
Administracja publiczna
61.491
-
75011
Urzędu Wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
61.491
59.292
852
-
Pomoc społeczna
4.318.600
-
85203
Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
259.800
259.800
128.352
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.912.000
3.912.000
85.673
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a) wydatki bieżące
14.000
14.000
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące
132.800
132.800
Razem
4.381.691
Dział
Rozdział
Nazwa
Kwota
751
-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1.600
-
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
1.600
1.600
750
-
Administracja publiczna
61.491
-
75011
Urzędu Wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
61.491
59.292
852
-
Pomoc społeczna
4.318.600
-
85203
Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
259.800
259.800
128.352
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.912.000
3.912.000
85.673
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a) wydatki bieżące
14.000
14.000
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące
132.800
132.800
Razem
4.381.691
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
ROZCHODY
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
317.000
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
317.000
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp.
Nazwa zadania
Plan
Środki własne
Pozostałe
1
Modernizacja stacji uzdatniania wody Hawłowice – sterownie radiowe.
30.000
30.000
-
2
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik
682.979
300.000
382.979
3
Budowa przyłączy wodociągowych
w Jodłówce
244.000
244.000
4
Modernizacja drogi Pruchnik Górny – Jodłówka
400.000
400.000
-
5
Zakup inwestycyjny – samochód ciężarowy
50.000
50.000
-
6
Modernizacja ośrodka zdrowia
70.000
70.000
-
7
Modernizacja budynku gospodarki komunalnej
50.000
50.000
-
8
Modernizacja budynku Urzędu Gminy
50.000
50.000
-
9
Modernizacja remizy Strażackiej Rozbórz Długi
100.000
100.000
-
10
Dokumentacja na budowę łącznika gimnazjum – sala sportowa
10.000
10.000
-
11
Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
28.000
28.000
-
12
Dokumentacja kanalizacji Gminy
40.000
40.000
-
13
Oświetlenie uliczne
20.000
20.000
14
Rewitalizacja rynku
690.304
240.304
450.000
15
Zbiornik retencyjny
10.000
10.000
-
16
Przyłączenie studni w Hawłowicach – dokumentacja
20.000
20.000
-
17
Dokumentacja – budowa chodnika przy ul. Ks. Br. Markiewicza
15.000
15.000
-
Razem:
2.510.283
1.677.304
832.979
Lp. |
Nazwa zadania |
Plan |
Środki własne |
Pozostałe |
1 |
Modernizacja stacji uzdatniania wody Hawłowice – sterownie radiowe. |
30.000 |
30.000 |
- |
2 |
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik |
682.979 |
300.000 |
382.979 |
3 |
Budowa przyłączy wodociągowych |
244.000 |
244.000 |
|
4 |
Modernizacja drogi Pruchnik Górny – Jodłówka |
400.000 |
400.000 |
- |
5 |
Zakup inwestycyjny – samochód ciężarowy |
50.000 |
50.000 |
- |
6 |
Modernizacja ośrodka zdrowia |
70.000 |
70.000 |
- |
7 |
Modernizacja budynku gospodarki komunalnej |
50.000 |
50.000 |
- |
8 |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy |
50.000 |
50.000 |
- |
9 |
Modernizacja remizy Strażackiej Rozbórz Długi |
100.000 |
100.000 |
- |
10 |
Dokumentacja na budowę łącznika gimnazjum – sala sportowa |
10.000 |
10.000 |
- |
11 |
Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
28.000 |
28.000 |
- |
12 |
Dokumentacja kanalizacji Gminy |
40.000 |
40.000 |
- |
13 |
Oświetlenie uliczne |
20.000 |
20.000 |
|
14 |
Rewitalizacja rynku |
690.304 |
240.304 |
450.000 |
15 |
Zbiornik retencyjny |
10.000 |
10.000 |
- |
16 |
Przyłączenie studni w Hawłowicach – dokumentacja |
20.000 |
20.000 |
- |
17 |
Dokumentacja – budowa chodnika przy ul. Ks. Br. Markiewicza |
15.000 |
15.000 |
- |
Razem: |
2.510.283 |
1.677.304 |
832.979 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
Dotacje celowe podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałąjących w celu osiągnięcia zysków.
Lp.
Nazwa zadania
Kwota
1
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka
9.000
2
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice
9.000
3
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi
9.000
4
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik
26.000
5
Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik
3.000
6
Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik
4.000
7
Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu
25.000
RAZEM
85.000
Lp. |
Nazwa zadania |
Kwota |
1 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka |
9.000 |
2 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice |
9.000 |
3 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi |
9.000 |
4 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik |
26.000 |
5 |
Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik |
3.000 |
6 |
Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik |
4.000 |
7 |
Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu |
25.000 |
RAZEM |
85.000 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
Prychody i wydatki funduszy celowych [w zł]
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
Stan funduszu obrotowego |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Nazwa programu: ,,Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pruchnik”
Cel programu: podniesienie jakości wody i warunków sanitarno – epidemiologicznych gminy.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruchnik
Okres realizacji programu: 2006 – 2008
Łączne nakłady finansowe: 2.239.095
Nakłady finansowe
Wysokość wydatków w latach
Okres realizacji
( od – do)
2006
2007
2008
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik
682.979
682.979
-
-
2006
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap IV w Gminie Pruchnik
835.116
-
835.116
-
2007
Modernizacja sieci wodociągowej Pruchnik - Kramarzówka
721.000
-
-
261.000
2008
Nakłady finansowe
Wysokość wydatków w latach
Okres realizacji
( od – do)
2006
2007
2008
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik
682.979
682.979
-
-
2006
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap IV w Gminie Pruchnik
835.116
-
835.116
-
2007
Modernizacja sieci wodociągowej Pruchnik - Kramarzówka
721.000
-
-
261.000
2008
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.
Nazwa programu lub projektu
Kwota wydatków
w roku budżetowy
Dział
Rozdział
Paragraf
400
-
-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
działanie 3.1 “Obszary wiejskie” – ZPORR
“Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik
682.979
-
40002
-
682.979
-
6050
300.000
6058
63.830
6059
319.149
921
-
-
690.304
-
92120
-
Sektorowy Program Operacyjny – “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
“Rewitalizacja zabytkowego rynku w Pruchniku
690.304
-
6050
450.000
6058
240.304
Nazwa programu lub projektu
Kwota wydatków
w roku budżetowy
Dział
Rozdział
Paragraf
400
-
-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
działanie 3.1 “Obszary wiejskie” – ZPORR
“Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik
682.979
-
40002
-
682.979
-
6050
300.000
6058
63.830
6059
319.149
921
-
-
690.304
-
92120
-
Sektorowy Program Operacyjny – “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
“Rewitalizacja zabytkowego rynku w Pruchniku
690.304
-
6050
450.000
6058
240.304
Rejestr zmian dokumentu
13.02.2007 23:18 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
---|---|
13.02.2007 22:47 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 22:38 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 22:18 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 21:36 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 21:19 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 21:10 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 20:54 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 20:46 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 20:39 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 20:19 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 20:06 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 19:58 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 19:24 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 18:55 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 18:44 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 18:39 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 18:19 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 17:51 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
13.02.2007 17:49 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
12.02.2007 22:43 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
12.02.2007 18:05 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
28.12.2006 11:06 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |